Norma Legal Oficial del día 17 de febrero del año 2003 (17/02/2003)


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TEXTO DE LA PÁGINA 73

MORDAZA, lunes 17 de febrero de 2003

NORMAS LEGALES

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ANEXO N° 02 F6

FORMATO DE EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN MATERIA DE LOS NUEVOS CONTRATOS DE OBRAS CON PLAZO QUE EXCEDAN EL ANO FISCAL CODIGO DE LA ENTIDAD : NOMBRE DE LA ENTIDAD : MES DEL REPORTE : ANO DEL REPORTE :
MODALIDAD DE ADQUISICION NOMBRE DE LA OBRA NUMERO DENOMINACION LICITACION PUBLICA CONCURSO PUBLICO ADJUDICACION DIRECTA NUMERO DEL
(1)

RUC

NOMBRE DEL CONTRATISTA

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO S/.

SE INCLUYO CLAUSULA SEGUN ART. 16° NUMERO DEL
(1)

RUC

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SI

NO

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO S/.

SE INCLUYO CLAUSULA SEGUN ART. 16°

SI

NO

TOTAL COMENTARIOS DEL ORGANO DE AUDITORIA INTERNA

TOTAL

(1) RUC = REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

ANEXO N° 02 F7 FORMATO DE EVALUACION DE EJECUCION EN MATERIA DE COMPRAS CORPORATIVAS CODIGO DE LA ENTIDAD : NOMBRE DE LA ENTIDAD : MES DEL REPORTE : ANO DEL REPORTE :
LA COMPRA MORDAZA IMPORTE DE PREVIAMENTE CON CONVENIO COMPRA DE INTERINSTITUCIONAL LA ENTIDAD S/. SI NO

MODALIDAD DE ADQUISICION

ANO DEL MORDAZA DE ADQUISICION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

NUMERO DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

NUMERO

DENOMINACION LICITACION PUBLICA CONCURSO PUBLICO ADJUDICACION DIRECTA

TOTAL

COMENTARIOS DEL ORGANO DE AUDITORIA INTERNA

ANEXO N° 02 F8 FORMATO DE EVALUACION DE DIRECTIVAS INTERNAS SOBRE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD

ANEXO N° 02 F9

FORMATO DE EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN MATERIA DE VIATICOS SUBVENCIONADOS

CODIGO DE LA ENTIDAD : NOMBRE DE LA ENTIDAD : MES DEL REPORTE : ANO DEL REPORTE :
LAS DIRECTIVAS INTERNAS SOBRE TOTAL DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DIRECTIVAS RACIONALIDAD, SE ADECUAN AL ART. 18° INTERNAS SOBRE AUSTERIDAD Y TOTAL RACIONALIDAD SI NO

CODIGO DE LA ENTIDAD : NOMBRE DE LA ENTIDAD : MES DEL REPORTE : ANO DEL REPORTE :

SE HAN EFECTUADO DESEMBOLSOS A VIATICOS SUBVENCIONADOS SI NO

(1)

IMPORTE TOTAL S/.

COMENTARIOS DEL ORGANO DE AUDITORIA INTERNA

COMENTARIOS DEL ORGANO DE AUDITORIA INTERNA

(1) EN CASO DE HABERSE EFECTUADO EL DESEMBOLSO

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